O Sistema de Controle Interno do Fundo Municipal de Previdência do Servidor – FUMPRES, foi instituído inicialmente nos termos do Decreto 29.188/2017 a ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO E CONTROLE DE PREVIDÊNCIA – ASSCOP que dispõe do regimento interno da Diretoria de Previdência da Secretária Municipal de Gestão SEMGE/DPR., a ASSCOP passou a ter status de Gerência, passando a ser GERÊNCIA DE CONTROLE DE PROCESSOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS – GECOP, conforme Decreto 33.643/2021 publicado no DOM de 15 de março de 2021. A prática de controle interno do FUMPRES segue os parâmetros do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró Gestão (Portaria MPS nº18/5/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).
A estrutura do relatório foi seguida conforme disposto do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017.
Estrutura Interna do Controle Interno do FUMPRES
Regimento do Controle Interno
Resolução do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Comitê de Gestão de Riscos
Atuação do Controle Interno nas Concessões de Benefícios
| Eleyza Souza Paraguassú (Cargo em Comissão) Nomeação – DOM 7899 |
| Cléssio Rogério de Almeida Dias (Servidor) Nomeação – DOM 8798 Nomeação Posse – DOM 8369 |
Política de Governança e Gerenciamento de Riscos do Fundo Municipal da Previdência de Salvador (FUMPRES) – 2025
Política de Gerenciamento Gerência de Controle Interno e Avaliação de Riscos
Manual de Gestão de Riscos
Cartilha de Controle Interno – 2023
2026
Relatório de Controle Interno – Exercício 2º trimestre de 2026
Relatório de Controle Interno – Exercício 1º trimestre de 2026
2025
Relatório de Controle Interno – Exercício 1º trimestre de 2025
Relatório de Controle Interno – Exercício 2º trimestre de 2025
Relatório de Controle Interno – Exercício 3º trimestre de 2025
Relatório de Controle Interno – Exercício 4º trimestre de 2025
2024
Relatório de Controle Interno – Exercício 1º trimestre de 2024
Relatório de Controle Interno – Exercício 2º trimestre de 2024
Relatório de Controle Interno – Exercício 3º trimestre de 2024
Relatório de Controle Interno – Exercício 4º trimestre de 2024
2023
Plano de Ação do Controle Interno – Exercício 2023
Relatório de Controle Interno – Exercício 1º trimestre de 2023
Relatório de Controle Interno – Exercício 2º trimestre de 2023
Relatório de Controle Interno – Exercício 3º trimestre de 2023
Relatório de Controle Interno – Exercício 4º trimestre de 2023
2022
Relatório de Controle Interno – Exercício 1º trimestre de 2022
Relatório de Controle Interno – Exercício 2° trimestre de 2022
Relatório de Controle Interno – Exercício 3º trimestre de 2022
Relatório de Controle Interno – Exercício 4º trimestre de 2022
2021
Relatório de Controle Interno – Exercício 1º trimestre de 2021
Relatório de Controle Interno – Exercício 2º trimestre de 2021
Relatório de Controle Interno – Exercício 3º trimestre de 2021
Relatório de controle Interno – Exercício 4º trimestre de 2021